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北京快三助手免费地震局2019年部门预算说明

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索引号
620700069/2019-00020
文号
关键词
支出;公共预算;人员转隶入应急局;拨款;情况表;预算;防震减灾;财政;万元;基金预算支出
发布机构
市地震局
公开形式
责任部门
生成日期
2019-03-15 16:10:00
是否有效

一、 部门职责

、根据中央、省关于防震减灾工作的方针、政策,起草我市防震减灾的地方性法律、法规,并认真实施。

、管理地震监测预报工作,负责提出地震趋势预报意见;承担抗震救灾指挥部办事机构的职责;会同有关部门拟定破坏性地震应急预案;负责震情和地震灾害预报;管理地震灾害损失评估,参与制定地震灾区重建计划。

、管理地震烈度区划和震害预测工作;管理重大工程建设场地地震安全性评价工作。

、会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会防震减灾意识。

、编制我市防震减灾中长期发展规划,制订防震减灾年度计划并组织实施。

、依法行政,对违反防震减灾法律、法规的违法行为依法予以行政处罚。

二、机构设置情况

.市地震局局机关

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况

2019年收入预算  203.01 万元,比2018年减少 41.38万元,下降17%,主要原因有人员转隶入应急局。其中:一般公共预算财政拨款收入  203.01万元

(二)支出预算情况

2019支出预算  203.01万元,比2018年减少41.38 万元,下降 17  %,主要原因有人员转隶入应急局。其中:财政拨款安排的支出 203.01 万元。包括(按本单位各项经费支出科目列示):

、国土海洋气象等支出 157.75万元;上年 244.39万元相比,减少26.54万元,减幅为 20 %,减少的主要原因是有人员转隶入应急局; 

、社会保障和就业支出 21.54万元,与上年 33.35万元相比,增加11.81万元,为35 % ;有人员转隶入应急局

、医疗卫生与计划生育支出11.97   万元;与上年 13.07万元相比,减少1.26万元,为10 % ;有人员转隶入应急局

、住房保障支出(住房公积金) 11.75  万元。与上年13.68万元相比,减少1.93万元,为14% ;有人员转隶入应急局

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出  203.01 万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2019年基本支出 203.01  万元, 比2018年预算增加减少   41.38 万元, 下降17   %,下降的主要原因是:有人员转隶入应急局其中:工资福利支出   123.45万元,与上年 152.47万元相比,减少29.02万元,减幅为20%;主要原因是:有人员转隶入应急局;对个人和家庭补助支出  52.23万元,与上年 58.14万元相比,减少5.91万元,减幅为 10 %;主要原因是:有人员转隶入应急局;商品和服务支出    27.33万元,与上年 33.76万元相比,减少6.43万元,增幅为19%主要原因是:有人员转隶入应急局及取消专项业务费。

(二)项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算 0  万元,比2018年预算增加(减少)  0 万元, 增长(下降) 0  %。

五、部门部门一般性支出财政拨款情况

1. 因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费  2  万元 。较2018年减少1万元,增下降  33 %。预计接待   10 批次,   60  人次。减少的主要原因减少接待人数及批次。

3.公务用车运行维护费   0万元,较2018年增加(减少)   0万元,增长  0  %。增加(减少)的主要原因公车改革已交平台管理

培训费  0.13 万元,较2018年减少   0.04 万元,下降  0.23 %。减少的主要原因有人员转隶入应急局

5.会议费  0.3 万元,较2018年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。

6.机关运行费24.9万元,较2018年减少  5.39万元,下降18 %。减少的主要原因有人员转隶入应急局及取消专项业务费

六、其他重要事项情况说明

、政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

、非税收入情况

2019年本部门共有 0 个单位涉及非税收入,2019年计划征收 0   万元。

政府采购情况

2018年政府采购预算总额  3 万元,其中:政府采购货物预算 1  万元,政府采购工程预算  0万元,政府采购服务预算   2万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为  4,688,421.90 万元,其中:办公用房1407平方米;部门及所属预算单位共有车辆 0  辆,价值0  万元;单价20万元以上通用设备   0台(套)。

2019年拟采购固定资产约 5 万元,主要包括:(办公桌椅  3万元,台式电脑  2 万元,复印机 0 万元,笔记本电脑  0万元, 其他办公设备 0 万元。

、部门预算绩效评价情况 

2019年预算实行绩效目标管理的项目0  个,涉及一般公共预算财政拨款 0  万元。其中:组织自评项目  0个,涉及   0万元,占部门预算安排总额的  0%。

六、名词解释

财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11、部门管理转移支付表

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